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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 15:18

差額可以放到營業(yè)外收入

sunshine 追問

2020-07-14 15:31

老師如何可以查看我之前在這里問的問題呢

郭老師 解答

2020-07-14 15:34

會(huì)計(jì)問
我的里面就可以

郭老師 解答

2020-07-14 15:34

個(gè)人中心
我的提問也可以的

sunshine 追問

2020-07-14 15:36

好的,謝謝,老師

sunshine 追問

2020-07-14 15:39

老師:我公司接了一筆種植苗木業(yè)務(wù) ,但是我們單位又外包給其他苗木公司去種植,我們已開出發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方未付款,其他苗木公司也沒有開具發(fā)票給我公司,我公司如何入賬,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2020-07-14 15:42

借庫存商品貸銀行
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

sunshine 追問

2020-07-14 15:44

沒有成本票如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?還有我們外包給別人去種植苗木,我們沒有商品

郭老師 解答

2020-07-14 15:56

安你暫估的來結(jié)轉(zhuǎn)
你們是相當(dāng)于自己種植的嗎

sunshine 追問

2020-07-14 16:01

我當(dāng)時(shí)做的分錄是:借:應(yīng)收賬款-XX公司,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),貸:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)付賬款-暫估入賬,后來對(duì)方公司付款給我們,又做的分錄:借銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)在苗木公司也開發(fā)票來了,我們要付錢給苗木公司,這哈我該怎么做這個(gè)分錄

郭老師 解答

2020-07-14 16:13

借:應(yīng)收賬款-XX公司,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),貸:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)付賬款-暫估入賬,
你這個(gè)分錄不對(duì)吧
對(duì)方給你開的苗木嗎

sunshine 追問

2020-07-14 16:18

苗木公司開給我公司種植苗木的發(fā)票,我們要付錢給苗木公司,但是我們又要收喊我們種植苗木的單位錢,我們開發(fā)票給他,他打錢給我們

郭老師 解答

2020-07-14 16:21

那就是你們外購然后銷售出去的,借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

sunshine 追問

2020-07-14 16:21

做那個(gè)分錄的原因是:我們當(dāng)時(shí)開出發(fā)票給喊我們種植的公司,對(duì)方未打錢,所以做了應(yīng)收,核算了收入和稅費(fèi),但是當(dāng)時(shí)我們公司請(qǐng)來種植苗木的公司沒有開具任何發(fā)票過來,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)做了一個(gè)暫估

郭老師 解答

2020-07-14 16:23

然后紅沖你的暫估就可以。

sunshine 追問

2020-07-14 16:24

剛才你說我們之前做的那個(gè)分錄錯(cuò)了,該怎么做呢?現(xiàn)在苗木公司的發(fā)票開來了,也付款給苗木公司,現(xiàn)在要怎么做呢?

郭老師 解答

2020-07-14 16:27

完整的
借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)貸銀行/預(yù)付
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
紅沖你的暫估
就是之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)
你確認(rèn)收入借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

sunshine 追問

2020-07-14 16:37

當(dāng)時(shí)是因?yàn)闆]得苗木公司開的發(fā)票,不知道庫存商品是多少,就只有開出的發(fā)票,和應(yīng)收的賬款,所以才那樣做的,現(xiàn)在我要如何糾正入賬呢

sunshine 追問

2020-07-14 16:38

我們是小規(guī)模納稅人

sunshine 追問

2020-07-14 16:44

我可不可以這樣做:沖主營業(yè)務(wù)成本,沖應(yīng)收賬暫估入賬,然后:借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,然后在結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品可以嗎?

郭老師 解答

2020-07-14 16:48

之前完整的分錄,你寫一遍吧,行嗎。

郭老師 解答

2020-07-14 16:48

完整的,正確的已經(jīng)給你寫下來了,但是你錯(cuò)誤的,我不知道你怎么做的。

sunshine 追問

2020-07-14 17:02

之前我做的分錄是,借:應(yīng)收賬款-XX公司,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),貸:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)付賬款-暫估入賬,
現(xiàn)在苗木公司發(fā)票來了:不曉得怎么做,

sunshine 追問

2020-07-14 17:05

我的想法是這樣的:紅字借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)收賬款-暫估,借:庫存商品,貸:應(yīng)收賬款,同時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品

郭老師 解答

2020-07-14 17:11

我的想法是這樣的:紅字借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)收賬款-暫估,借:庫存商品,貸:應(yīng)收賬款,同時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
可以
收入的需要紅沖借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)

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相關(guān)問題討論
差額可以放到營業(yè)外收入
2020-07-14 15:18:41
我們開出去的420發(fā)票,對(duì)方付了525
2021-10-20 09:11:18
你好! 可以記入財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣
2019-07-12 12:12:33
你好,如果收不到你可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用核算
2018-01-26 09:35:09
計(jì)入營業(yè)外支出處理
2018-12-11 11:50:18
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