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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-07-04 14:18

你好,是的,先計提,然后再支付

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你好一般取得發(fā)票的時候計提,借管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費如果是生產(chǎn)有關(guān)借生產(chǎn)成本
2019-07-11 15:10:35
計提時 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 支付的時候沖銷應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費
2019-06-25 16:03:24
一、借:管理費用——福利費10000 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費10000 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 10000 貸:銀行存款10000 但如果是發(fā)現(xiàn)金,計入工資合并繳納個稅,上述只是憑發(fā)票報銷的福利費
2020-01-13 12:42:52
您好 做一份跟計提時候相同的紅字分錄
2019-06-04 16:24:01
公司中午員工聚餐可以進福利費的。 分錄:借:管理費用 -職工薪酬(福利費) 貸:銀行存款
2017-07-10 10:28:43
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