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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-14 12:12

您好
把拿到發(fā)票的金額先沖銷暫估就好了

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 12:14

借:管理費用-233
  貸:其他應(yīng)付款-233


這樣做分錄正確么??

bamboo老師 解答

2020-07-14 12:15

暫估的時候也是這樣寫分錄的么 只是金額是藍(lán)字?

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 12:15

是的。
借:管理費用-其他
貸:其他應(yīng)付款

bamboo老師 解答

2020-07-14 12:16

那這樣寫分錄沖銷暫估正確的
然后根據(jù)發(fā)票再寫藍(lán)字分錄

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 14:18

沖銷暫估,摘要寫什么?

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 14:19

沖銷暫估的話,是按拿回來的所有發(fā)票的價稅合計數(shù)做紅字分錄嗎??

bamboo老師 解答

2020-07-14 14:20

摘要可以寫收到發(fā)票沖銷暫估 
您暫估的時候是包含稅金暫估的么

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 14:21

是的,是價稅合計數(shù)。因為是小規(guī)模公司嘛,所以都是用價稅價稅合計數(shù)報銷

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 14:27

沖銷完暫估以后,再按發(fā)票來做藍(lán)字,對嗎???

bamboo老師 解答

2020-07-14 14:32

小規(guī)模納稅人公司?

向日葵的微笑MJ 追問

2020-07-14 14:55

對啊。小規(guī)模公司,收到費用發(fā)票,不都是用價稅合計數(shù)報銷的么?

bamboo老師 解答

2020-07-14 14:57

那沖銷的時候 就沖銷價稅合計金額 然后再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票入賬

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相關(guān)問題討論
您好 把拿到發(fā)票的金額先沖銷暫估就好了
2020-07-14 12:12:49
你好!營改增后必須取得發(fā)票,可以月底到稅務(wù)局發(fā)票,
2016-07-01 10:17:50
你好,具體地什么業(yè)務(wù)的
2019-11-28 21:07:16
當(dāng)普票使用 建議退回開普票給你入賬 借方管理費用等 貸方銀行或者現(xiàn)金
2018-10-18 13:23:06
你好,借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2020-07-06 21:41:16
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