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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-07-14 11:15

您好,是的,是這樣做分錄的。

紫嫣 追問(wèn)

2020-07-14 11:18

這樣做完出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,利潤(rùn)表的里的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)差這440元,是怎么回事

張艷老師 解答

2020-07-14 11:20

也不會(huì)影響的,管理費(fèi)用借貸方都有數(shù)字,一正一負(fù)給抵消掉了。

紫嫣 追問(wèn)

2020-07-14 11:30

老師麻煩給看下余額表,現(xiàn)在是這樣的

紫嫣 追問(wèn)

2020-07-14 11:33

每次傳圖都不順利

張艷老師 解答

2020-07-14 13:01

這個(gè)圖片里面,您寫的數(shù)字,本身就不對(duì),270616.74這個(gè)數(shù)字不對(duì),應(yīng)該減去440,。
這個(gè)表格里面的本年利潤(rùn)的數(shù)字是正確的。

紫嫣 追問(wèn)

2020-07-14 13:09

這就是做了前面那兩個(gè)分錄,賬套自動(dòng)生成的管理費(fèi)用440,正常收入29029.7-(成本270000+稅金151.83+管理費(fèi)用440+財(cái)務(wù)費(fèi)用24.91)=利潤(rùn)表里的利潤(rùn),為什么我要減去440呢

張艷老師 解答

2020-07-14 13:15

管理費(fèi)用440這個(gè)數(shù)字是借貸都有的,其實(shí)本期根本沒(méi)有影響到損益。所以按您的計(jì)算數(shù)據(jù)里面就應(yīng)該減去的。

紫嫣 追問(wèn)

2020-07-14 13:50

我也知道一借一貸,是應(yīng)該沒(méi)有,想問(wèn)的就是賬套顯示是這樣,平時(shí)就是根據(jù)余額表數(shù)據(jù)填負(fù)債表和利潤(rùn)表,這個(gè)數(shù)據(jù)它現(xiàn)在就是這樣顯示的,以后也一直在,不處理的話,這個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)那就是一直不對(duì)的,就像你說(shuō)的應(yīng)該減掉440,那是不是購(gòu)盤和維護(hù)費(fèi)的分錄那么做,就不對(duì)呢?

張艷老師 解答

2020-07-14 13:51

那是不是購(gòu)盤和維護(hù)費(fèi)的分錄那么做--這么做是對(duì)的。
您可以這樣理解,您本期管理費(fèi)用就沒(méi)有發(fā)生,沒(méi)有數(shù)字,這樣您能理解了嗎?

紫嫣 追問(wèn)

2020-07-14 14:12

我能理解,管理費(fèi)用一借一貸440應(yīng)該為0那是哪里出了問(wèn)題,賬套里管理費(fèi)用還有440呢?

張艷老師 解答

2020-07-14 14:14

賬套里管理費(fèi)用還有440呢?--您看一下科目余額表,管理費(fèi)用肯定是平的。

紫嫣 追問(wèn)

2020-07-14 14:16

是平的,是正常的呀,因?yàn)檫€要做個(gè)損益結(jié)轉(zhuǎn),但如果剛才我們說(shuō)的一借一貸,管理費(fèi)用是不是應(yīng)該是0才對(duì)呢,

張艷老師 解答

2020-07-14 14:20

大概明白您的意思了,您看一下您的憑證,做抵減增值稅時(shí),要記錄為借:管理費(fèi)用  負(fù)數(shù),這樣修改一下憑證就好了。

紫嫣 追問(wèn)

2020-07-14 14:27

抵減增值稅時(shí),分錄不是借:應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:管理費(fèi)用嗎

張艷老師 解答

2020-07-14 14:27

您這樣做分錄
借:應(yīng)交增值稅-減免稅款,
   借:管理費(fèi)用  負(fù)數(shù)

紫嫣 追問(wèn)

2020-07-14 14:28

好的,我試下,那這到底是哪里出的問(wèn)題,我沒(méi)太想明白

張艷老師 解答

2020-07-14 14:31

這個(gè)就是記賬軟件歸集科目余額的問(wèn)題,因?yàn)橛涃~軟件已經(jīng)規(guī)定好科目的方向了。

紫嫣 追問(wèn)

2020-07-14 14:36

請(qǐng)問(wèn)老師,因?yàn)檫@個(gè)是新公司而且是第一個(gè)月做賬,憑證也少,所以一下就發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題,那以后怎么規(guī)避這種情況呢,

張艷老師 解答

2020-07-14 14:38

如果您最初的問(wèn)題已經(jīng)解決,請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問(wèn)題,建議您重新提問(wèn)。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問(wèn),會(huì)方便其他同學(xué)查詢同類問(wèn)題,感謝您的理解!!

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是的,按第二種辦法操作,稅控盤費(fèi)用是可以全額抵減費(fèi)用的 你第一種做法你是抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅
2018-09-25 10:13:54
您好,是的,是這樣做分錄的。
2020-07-14 11:15:47
本月為營(yíng)業(yè)期,沒(méi)有開(kāi)辦費(fèi)了,可以直接沖減相應(yīng)的管理費(fèi)用
2019-05-05 13:34:52
您好 請(qǐng)問(wèn)是單位籌建期間嗎
2022-10-15 19:58:47
你好,抵扣時(shí) 二級(jí)科目也為管理費(fèi)
2019-03-14 16:37:35
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