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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-07-13 17:30

您好,具體說一下哪個科目錯誤了,是否涉及損益科目呢?

Coco????c 追問

2020-07-13 17:31

是的 跨年了 材料原本入庫了 付款的時候直接沖應(yīng)付賬款 可是記了管理費用 耗材費 應(yīng)該如何更正

張艷老師 解答

2020-07-13 17:32

請將原來錯誤的分錄以及本該正確的分錄上傳一下,老師幫您列調(diào)整分錄。

Coco????c 追問

2020-07-13 17:33

19年6月記賬的   我這里上不了圖片

Coco????c 追問

2020-07-13 17:37

19年6月記賬  采購入庫 借方原材料-輔材3539.82 借 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -進項稅額460.18 貸 應(yīng)付賬款X公司  4000

Coco????c 追問

2020-07-13 17:39

19年7月付款 借方管理費用 3539.82 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅稅 -進項稅額460.18 貸方 銀行存款4000

Coco????c 追問

2020-07-13 17:40

后面發(fā)現(xiàn) 應(yīng)付賬款貸方有余額4000 實際付款直接沖應(yīng)付賬款就可以 我現(xiàn)在如何調(diào)整

Coco????c 追問

2020-07-13 17:55

老師在嗎

張艷老師 解答

2020-07-13 18:27

在的,馬上就給您回復。

張艷老師 解答

2020-07-13 18:28

19年7月份的業(yè)務(wù)應(yīng)該和6月份的是一回事吧,那說明您公司管理費用入重了,重復抵扣進項稅額,對嗎?

張艷老師 解答

2020-07-13 18:29

如果是的話,要做  借  以前年度損益  負數(shù)    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  負數(shù)  貸  應(yīng)付賬款  負數(shù)

Coco????c 追問

2020-07-13 18:31

是一回事 我意思就是付款的時候 做錯了

Coco????c 追問

2020-07-13 18:31

怎么做
? 你寫出來給我

張艷老師 解答

2020-07-13 18:35

7月份做   借  應(yīng)付賬款   貸  以前年度損益調(diào)整   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

張艷老師 解答

2020-07-13 18:35

需要做的調(diào)整分錄是上面的分錄,不是七月份(打錯了)

Coco????c 追問

2020-07-13 19:35

可以寫清楚點嗎 金額是多少 做一筆就可以?

Coco????c 追問

2020-07-13 19:35

19年7月付款 借方管理費用 3539.82 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅稅 -進項稅額460.18 貸方 銀行存款4000 這筆分盧做錯了

Coco????c 追問

2020-07-13 19:35

跨年了 怎么沖

張艷老師 解答

2020-07-13 19:36

借 應(yīng)付賬款4000 貸 以前年度損益調(diào)整  3539.82 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 460.18

Coco????c 追問

2020-07-13 19:38

借:以前年度損益調(diào)整 3539.82
貸:利潤分配—未分配利潤3539.82

Coco????c 追問

2020-07-13 19:39

還要做多這筆嗎

張艷老師 解答

2020-07-13 19:39

對的,最后還要做上這筆分錄。

Coco????c 追問

2020-07-13 19:41

內(nèi)賬外賬都一樣嗎

Coco????c 追問

2020-07-13 19:49

是不是跨年才這樣做? 跨月可以紅字沖正

張艷老師 解答

2020-07-13 19:53

1內(nèi)外賬一樣的處理

張艷老師 解答

2020-07-13 19:53

2這個是跨年做調(diào)整分錄,涉及損益科目,才這樣處理的。

Coco????c 追問

2020-07-13 19:53

是不是年度結(jié)轉(zhuǎn)了 所有不能去原始憑證更改 只能在本月更正

張艷老師 解答

2020-07-13 19:56

是的,是這樣理解的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,具體說一下哪個科目錯誤了,是否涉及損益科目呢?
2020-07-13 17:30:29
您好,如果都是記賬錯誤,本年度的紅沖以后,再做正確就行,上年度的,分兩種情況處理,一、金額小的,紅沖以后,再做正確即可,二、金額大的,又分兩種情況,1、損益類科目錯誤的,用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整,借或者貸:以前年度損益調(diào)整 ,借或者貸:相關(guān)科目。2、損益類科目以外的科目錯誤的,紅沖后,再做正確即可。
2016-11-04 21:21:29
您好,同學,做一筆調(diào)整分錄,把明細科目調(diào)整過來。
2020-07-13 17:53:31
現(xiàn)在調(diào)整,
2019-02-18 11:34:56
你好,之前錯誤的分錄是什么?正確的分錄應(yīng)當是什么?
2019-12-06 14:29:15
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