老師,請(qǐng)問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報(bào)表的時(shí)候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對(duì)方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是 問
你好,這個(gè)金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個(gè)沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個(gè)體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

你好好,上報(bào)的一季度企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)總額填寫錯(cuò)誤,應(yīng)該填萬元我沒看清 按元來填了 怎么處理 啊?需要在二季度申報(bào)前去更正嗎?
答: 你好,提供正確的信息去稅局大廳做更正就是了
所得稅預(yù)繳16萬,但是季度所得稅報(bào)表是零申報(bào),季度報(bào)表是有數(shù)字的但利潤是虧損的,不知道當(dāng)時(shí)所得稅為什么零申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們確定是否多繳,如果多繳就辦退稅,可是稅務(wù)局要季度報(bào)表和所得稅季度報(bào)表和匯算清繳表,季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)表不一致怎么辦?我們2016年利潤是虧損三百多萬,這樣就是多繳了16萬的企業(yè)所得稅 老師如果企業(yè)所得稅季報(bào)和報(bào)表不一致,申報(bào)錯(cuò)誤會(huì)受到懲罰嗎?有沒有什么別的解決方法
答: 不一致就不一致唄,少交稅了要補(bǔ)稅,還會(huì)罰你,還收你滯納金。多交稅了,會(huì)給你退稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅季報(bào)是按一個(gè)季度的所得報(bào)嗎
答: 你好,不是的,按照本年累計(jì)收入、成本和利潤總額申報(bào)。計(jì)算出所得稅-已繳納的所得稅=本季度還需要繳納的所得稅。
老師,2季度企業(yè)所得稅季報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,這個(gè)月如果調(diào)整為正確余數(shù),要預(yù)繳很多稅,怎么辦呢?
新版企業(yè)所得稅季報(bào)表里面季初季末值怎么填?比如2季度的季初數(shù)是3月期末數(shù),季末數(shù)是6月期末數(shù)嗎?
老師,檢查發(fā)現(xiàn)公司2023年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)收入填錯(cuò)了,現(xiàn)在可以修改嗎?


阿慧 追問
2020-07-13 16:28
QQ老師 解答
2020-07-13 16:40