
老師,我這里1-3月免交增值稅是100.62,但是實(shí)際上我系統(tǒng)的賬是100.61,這差的0.01怎么處理呀?還是說不用處理
答: 您好,最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以直接按照100.61結(jié)轉(zhuǎn)
稅務(wù)局系統(tǒng)核算增值稅與實(shí)際產(chǎn)生0.1的誤差,賬上應(yīng)交增值稅有0.1實(shí)際交清的,如何做賬?
答: 您好,是借方余額,還是貸方余額?。恳话闱闆r下,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),正數(shù)或者負(fù)數(shù),0.1,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)或者正數(shù),0.1。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅是月結(jié)還是年結(jié)?系統(tǒng)中都是月結(jié),實(shí)際操作中好像沒有月結(jié)的。
答: 你好!一般是年結(jié)就可以

