
附加稅申報(bào),是按本月申報(bào)的增值稅0,還是按照已預(yù)繳的增值稅1000申報(bào)?@班主任-娜娜老師
答: 你好!是按本月申報(bào)的增值稅0申報(bào)附加稅(可以零申報(bào)了)
請(qǐng)問老師, 增值稅是按季度申報(bào)了,所以本月不申報(bào)增值稅,那么地稅附加稅本月是0申報(bào),還是按本月計(jì)提的增值稅申報(bào)
答: 你可以先0申報(bào),在季度末月根據(jù)增值稅情況申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第一季度稅務(wù)局代開專票138834.96,預(yù)交增值稅4165.04.我現(xiàn)在申報(bào)增值稅和附加稅,請(qǐng)問因?yàn)樵鲋刀愵A(yù)交了,所以今天申報(bào)是0,那么附加稅是按照0申報(bào)還是按照4165.04申報(bào)呢
答: 你好,附加稅按照0申報(bào)就好了呢

