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送心意

文靜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2020-07-13 10:21

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),同學(xué)。5萬(wàn)成本是你們代收代付還是直接給你們的

許美紅 追問(wèn)

2020-07-13 10:25

是直接要給我們公司的,我們公司是小規(guī)模納稅人

文靜老師 解答

2020-07-13 11:50

這部分作為未開票收入和開票10萬(wàn)一起計(jì)入借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),同學(xué)。

許美紅 追問(wèn)

2020-07-13 15:16

老板叫我做在預(yù)收賬款然后轉(zhuǎn)為成本,你說(shuō)我該怎么做

文靜老師 解答

2020-07-13 15:19

預(yù)收賬款是收取的定金,預(yù)收賬款也不能直接轉(zhuǎn)入成本。我個(gè)人認(rèn)為這樣處理不合適。

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借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),同學(xué)。5萬(wàn)成本是你們代收代付還是直接給你們的
2020-07-13 10:21:37
借應(yīng)收賬款 1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款 950 銷售費(fèi)用50貸應(yīng)收賬款 1000
2019-06-28 16:50:18
你好 是的 即使你們做了成本費(fèi)用賬 沒(méi)有發(fā)票也不可以稅前扣除的。
2019-11-26 13:47:43
你好,現(xiàn)在做3月份賬進(jìn)去也可以的,3月做 借:銀行存款2400 貸:其他應(yīng)付款-代墊工本費(fèi) 600 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1800
2018-04-10 21:42:37
關(guān)鍵是你要取什么款?具體用途?
2018-12-03 15:45:17
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