
我是一家船務(wù)服務(wù)公司,開了一張10萬發(fā)票,對方公司多打了5萬到我公司的對公賬戶上,我們公司實(shí)際也是要收15萬,因?yàn)?萬是成本,怎么樣做賬
答: 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),同學(xué)。5萬成本是你們代收代付還是直接給你們的
老師,我們公司美團(tuán)上做活動,客戶購買一個項(xiàng)目花了1000元,平臺扣掉服務(wù)費(fèi)之后,向公司對公賬戶打款950元。對公賬戶收到950的錢,但是我這邊開給客戶的發(fā)票是1000,我這邊做賬怎么做?。?/p>
答: 借應(yīng)收賬款 1000貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款 950 銷售費(fèi)用50貸應(yīng)收賬款 1000
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是幫企業(yè)做注冊,變更等業(yè)務(wù),1月份已開給客戶1800元的發(fā)票,當(dāng)時我做成了現(xiàn)金收入,但是三月份時對公賬戶收到了本客戶的2400元(其中1800元是變更服務(wù)費(fèi),600元是當(dāng)初幫客戶代墊的工本費(fèi)),那我如何做賬?如何改正了?
答: 你好,現(xiàn)在做3月份賬進(jìn)去也可以的,3月做 借:銀行存款2400 貸:其他應(yīng)付款-代墊工本費(fèi) 600 貸:庫存現(xiàn)金1800


許美紅 追問
2020-07-13 10:25
文靜老師 解答
2020-07-13 11:50
許美紅 追問
2020-07-13 15:16
文靜老師 解答
2020-07-13 15:19