
發(fā)工資時扣個人保險、公積金不記入其他應(yīng)付款,而是沖減管理費(fèi)用。上交保險時不分單位和個人部分全部記入管理費(fèi)用。月未將個人負(fù)擔(dān)這部分由管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款,請問這樣做利弊!
答: 你好!這樣的話,不符合會計規(guī)定吧,因?yàn)榇鄣?,不屬于費(fèi)用,所以扣的時候不能沖,管理費(fèi)用
請問老師 車險賠付給我們 我沖減費(fèi)用還是走其他應(yīng)付款那個科目?保險公司賠付的車險 單位是快錢支付清算信息有限公司客戶備用金 。我支付是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
答: 支付時做錯了,應(yīng)該是借其他應(yīng)收 貸銀行存款 收到時 借庫存現(xiàn)金或銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費(fèi)用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
第8題a選項(xiàng)為什么是借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金/其他應(yīng)收款。為什么是其他應(yīng)收款而不是其他應(yīng)付款
計提社保費(fèi)分錄寫錯了,借:管理費(fèi)用2240貸:其他應(yīng)付款-公司部分1680 其他應(yīng)收款-個人部分560公司部分寫多了,這樣的分錄對嗎?怎么改?
老師,員工福利,購買時做賬借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,報銷時,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這樣做有問題嗎?
為員工租房一年 這樣寫對嗎?借 管理費(fèi)用 職工福利 其他應(yīng)收款 房租租金 貸其他應(yīng)付款 股東 怎么分成十二個月?

