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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-12 20:51

您好
調(diào)整了以前年度損益 資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關(guān)系不平是正常情況 不需要做其他處理

體貼的香氛 追問

2020-07-12 20:52

所以明年開始才會和對吧?

bamboo老師 解答

2020-07-12 20:53

是的 明年一月份就又平了

體貼的香氛 追問

2020-07-12 20:54

知道了 所以合并報表中,這個300也是會有差異的對嗎? 還是會歸到什么項目里呢

bamboo老師 解答

2020-07-12 21:15

合并報表?您是要編制合并報表嗎?

體貼的香氛 追問

2020-07-12 21:41

非常簡單的合并報表,只是編完后就是差300..

bamboo老師 解答

2020-07-12 21:44

請問是什么科目差300呢

體貼的香氛 追問

2020-07-12 21:53

這個369.61不知道在合并處理中該放哪里?

bamboo老師 解答

2020-07-12 22:07

您發(fā)放的時候分錄怎么寫的

體貼的香氛 追問

2020-07-12 22:20

沒有發(fā)放,前會計不知道為什么把這300多的匯算清繳產(chǎn)生差異放這里 ?

bamboo老師 解答

2020-07-12 22:21

那這個沒法填寫啊 怎么填也不會填在這里啊

體貼的香氛 追問

2020-07-12 22:25

老師建議填在哪里? 或是差異就存在呢?

bamboo老師 解答

2020-07-12 22:34

個人感覺可以放在年初未分配利潤里面

體貼的香氛 追問

2020-07-12 22:36

因為是年初數(shù)需要調(diào)整對吧 好的 謝謝

bamboo老師 解答

2020-07-12 22:39

因為是補繳的企業(yè)所得稅 是去年的利潤

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相關(guān)問題討論
你好,對的是的,只要用以前年度損益調(diào)整做了,或者是未分配利潤做了,都會影響你的報表勾稽關(guān)系。
2022-01-20 11:45:10
是的啊
2018-06-05 14:40:54
能進資產(chǎn)負債表的,因為未分配利潤變了
2017-02-08 15:58:21
你好,補交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
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