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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-12 10:39

你好,你們主營(yíng)是種植嗎?借農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本貸銀行存款。

如煙 追問(wèn)

2020-07-12 10:54

購(gòu)竹苗種運(yùn)輸費(fèi)借記哪個(gè)科目!竹苗記哪個(gè)科目

郭老師 解答

2020-07-12 10:55

主營(yíng)是種植竹子的話,借消耗性生物資產(chǎn)貸銀行存款運(yùn)輸費(fèi)和主苗都是這個(gè)科目。

如煙 追問(wèn)

2020-07-12 10:57

主營(yíng)竹筍竹苗

郭老師 解答

2020-07-12 10:58

上面的分錄就可以。

如煙 追問(wèn)

2020-07-12 10:59

承包土地款也是記生產(chǎn)成本吧

郭老師 解答

2020-07-12 11:01

你好是的,可以這么做的。

如煙 追問(wèn)

2020-07-12 11:02

謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-12 11:02

不用客氣的,應(yīng)該的。

如煙 追問(wèn)

2020-07-12 11:09

園林綠化怎么記帳

郭老師 解答

2020-07-12 11:13

主營(yíng)是這個(gè),還是你們自己的園林綠化。

如煙 追問(wèn)

2020-07-12 11:49

別人給我們開(kāi)了一張園林綠化的發(fā)票,應(yīng)該怎么記帳

郭老師 解答

2020-07-12 12:15

這個(gè)是不是你們單位綠化的還是那里用的

如煙 追問(wèn)

2020-07-12 12:58

是單位購(gòu)買(mǎi)盆景

郭老師 解答

2020-07-12 13:12

辦公室用的金額不大的借管理費(fèi)用貸銀行

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)您好,現(xiàn)在這個(gè)科目已經(jīng)取消了
2021-07-29 21:33:36
你好,現(xiàn)在取消了待攤費(fèi)用科目
2019-08-01 11:14:55
這個(gè)做管理費(fèi)用辦公費(fèi)就可以
2019-07-23 15:56:29
你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用核算
2016-11-02 14:44:46
您好,現(xiàn)在還可以使用的
2022-04-15 01:06:45
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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