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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-11 21:19

不會是貸方,你之前做啥,這個 借:管理費用    
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   
借:管理費用   負數(shù)
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
這樣是平了你們咋做是貸方??你之前做啥

暴躁君 追問

2020-07-11 21:22

之前的會計做錯了

maize老師 解答

2020-07-11 21:24

科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉,

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不會是貸方,你之前做啥,這個 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 這樣是平了你們咋做是貸方??你之前做啥
2020-07-11 21:19:18
你好,按月交增值稅的嗎?按月交的借應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入
2018-10-15 10:26:12
借應交稅費貸營業(yè)外收入
2019-07-02 15:30:19
減免稅款是三級明細科目
2019-06-17 20:27:48
你是企業(yè)會計準則記賬嗎?
2019-03-28 07:27:19
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