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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-11 16:59

因為19年多計提未交增值稅 你之前咋計提的?分錄咋寫的?科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉

豐富的黃豆 追問

2020-07-11 17:11

原計提分錄,
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅200 
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅200,
負(fù)數(shù)沖掉留抵稅額越來越多是怎么回事?

maize老師 解答

2020-07-11 17:17

結(jié)轉(zhuǎn)不對?留底稅額會多,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200 貸未交增值稅-200 那除非錯誤不是這個,增值稅沒有計提都是根據(jù)余額去結(jié)轉(zhuǎn)的,不對那這個應(yīng)該之前做借未交增值稅 ,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅這個才是不對的,你那個做結(jié)轉(zhuǎn)是需要交稅的,你們之前結(jié)轉(zhuǎn)是按科目余額去結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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相關(guān)問題討論
您好,您本期的銷項稅額和進項稅額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-06-05 20:42:34
學(xué)員你好, 留抵的話,不用進行賬務(wù)處理的。
2019-02-22 17:24:42
你好 是的 就是留抵的進項稅 如果你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的
2020-05-09 11:03:35
因為19年多計提未交增值稅 你之前咋計提的?分錄咋寫的?科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉
2020-07-11 16:59:03
你好!不用賬務(wù)處理,已交的已經(jīng)在應(yīng)交稅費-未交增值稅借方反映了
2019-08-22 20:33:18
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