
老師,第九題,允許抵扣的是0應(yīng)該繳納的是D對(duì)嗎
答: 你好,你說(shuō)的是正確的
是的,以前多繳納的1000抵扣了今年的不作處理?
答: 你好 之前多繳納,借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所所得稅,貸;銀行存款 1000 假如今年需要繳納10000,就做10000的計(jì)提分錄,9000的繳納分錄 借;所得稅費(fèi)用 10000,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅10000 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅9000 , 貸;銀行存款9000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果所得稅稅前抵扣了不能抵扣的費(fèi)用,匯算清繳會(huì)繳納滯納金嗎
答: 稅局評(píng)估稽查發(fā)現(xiàn)后,會(huì)涉及補(bǔ)稅和滯納金。


晴空 追問(wèn)
2020-07-11 17:16
暖暖老師 解答
2020-07-11 17:18