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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-07-11 15:02

你好!現(xiàn)在預交的時候是全部扣除。匯算清繳再調(diào)。

小熊 追問

2020-07-11 15:08

老師。要是沒有收入,但是發(fā)生了業(yè)務招待費要交稅不?

宋生老師 解答

2020-07-11 15:15

你好!不用,因為這樣肯定是虧損。

小熊 追問

2020-07-11 17:04

因為我們是這個月才開業(yè),今年的收入就會少,這樣按照千分之五扣除就不劃算,那我可以把業(yè)務招待費錄到明年嗎?

宋生老師 解答

2020-07-11 17:06

你好!永遠都是不劃算的了。因為他還有個實際發(fā)生額的60%。不能錄到明年,不符合權(quán)責發(fā)生制

小熊 追問

2020-07-11 17:09

老師,那我們員工聚餐的餐費,可以計入福利費嗎?是不是比計入招待費要好一點,餐費還可以計入其他什么不用調(diào)增的項目嗎?

宋生老師 解答

2020-07-11 17:12

你好!可以的。其實看企業(yè)哪個項目少就入哪個了。
餐費看情況了,可以入差旅費—餐費。
計入工資補貼也行

小熊 追問

2020-07-11 17:15

如果沒有實際出差的交通費發(fā)票是不是也不行?工資補貼具體怎么做呢?這個隨便拿一張餐費發(fā)票都可以計入福利費嗎?

宋生老師 解答

2020-07-11 17:16

你好!也不是不行,也可以是弄丟了交通費的發(fā)票,或者只拿了餐費的發(fā)票。
工資補貼就是直接將這個費用計入工資交個稅。
當然,嚴格來說,必須要按實際業(yè)務來確認對應科目。

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企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
您好,根據(jù)您的金額,結(jié)果是正確的
2021-03-07 14:30:23
你好 實際發(fā)生額直接填,本年稅收金額 0
2020-04-30 09:55:23
包括,這個是看明細科目招待費,不管你們一級科目做那個
2020-06-18 13:21:57
你好賬載金額取 你賬上業(yè)務招待費之和,稅收金額=發(fā)生額60% 和營業(yè)收入和視同銷售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
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