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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-11 14:50

購買借管理費用貸銀行存款
全額抵扣,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。

小敏 追問

2020-07-11 15:40

老師這樣做了。申報的時候哪個表需要填寫這個280啊。謝謝

郭老師 解答

2020-07-11 16:12

你不抵扣第二個分錄不做

小敏 追問

2020-07-11 16:13

抵扣的時候在做第二個分錄在填寫申報表對嗎   那填寫的時候填寫哪個呀老師麻煩了

郭老師 解答

2020-07-11 16:19

是的
主表應(yīng)按稅減征額和減免表,附表四

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 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借:管理費用 負數(shù)
2020-04-28 10:09:09
您好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2020-04-20 10:41:58
金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用 -480 服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2018-10-11 15:30:53
購買時: 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 抵扣時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:者管理費用(紅字) 如果您的問題已解決請點五星好評!謝謝!
2018-10-11 15:21:51
你好,借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣時 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 管理費用
2020-04-22 12:35:25
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