
上個月買的油卡,做的分錄是預(yù)付賬款,這個月消費了,并拿到發(fā)票,說是為了沖銷上個月買的油卡的進(jìn)項稅,做賬只做抵扣的那部分增值稅,油費怎么辦?使用油費的那部分金額不用記在賬上?
答: 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸預(yù)付賬款
您好,餐廳充燃?xì)猓A(yù)付5000,收到增值稅發(fā)票,請問分錄是 借:預(yù)付賬款 4587 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額413 貸:銀行存款5000 嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
9月份暫估入賬242萬(生產(chǎn)成本) 9月份的會計分錄是:借:生產(chǎn)成本 242萬 其他應(yīng)付款-預(yù)提增值稅(進(jìn)項稅)351623.93元 貸:應(yīng)付賬款(暫估入賬) 2771623.93元 10月份收到原材料發(fā)票含稅金額共40萬 收到運輸發(fā)票含稅金額共30萬 原材料40萬款,銀行已經(jīng)支付 請問老師 我這會計分錄應(yīng)該怎么做 我做分錄是:借:應(yīng)付賬款(暫估預(yù)提增值稅進(jìn)項稅) 貸:其他應(yīng)付款(預(yù)提增值稅進(jìn)項稅) 已經(jīng)付款的 借:應(yīng)付賬款(
答: 9月份憑證已做以入賬,現(xiàn)在11月收到發(fā)票 我應(yīng)該怎樣沖銷這筆暫估的 會計分錄應(yīng)該如何做 是正確的 外賬
設(shè)計合同預(yù)付第一筆款項后,對方就開了這筆款項的專用發(fā)票過來了 請問分錄是借預(yù)付賬款和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸銀行存款嗎
前期預(yù)付部分賬款,貨到后會計分錄借:庫存商品 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款這樣可以嗎?
老師,如果購進(jìn)的分錄是這樣的,原材料-鋼板,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸預(yù)付賬款,付貨款是,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,這樣的分錄有錯嗎

