你好,請(qǐng)問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學(xué),你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因?yàn)楦鞣N原因訂單 問
你好,你這個(gè)需要跟對(duì)方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 答
非同一控制下企業(yè)合并,如何以評(píng)估日凈資產(chǎn)價(jià)值為 問
你好同學(xué)! 同學(xué)的這個(gè)想法是超出了考試的范疇了,這個(gè)問題實(shí)際是需要分情況討論的 如果同學(xué)所的說的長(zhǎng)投是個(gè)權(quán)益法核算的,那么此時(shí)這個(gè)分錄是沒有問題 如果同學(xué)所說的長(zhǎng)投是個(gè)成本法核算的,這就意味著這個(gè)長(zhǎng)投在合并報(bào)表中會(huì)被抵消,相關(guān)的增值實(shí)際應(yīng)該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn),那么最終體現(xiàn)在合并報(bào)表的金額實(shí)際應(yīng)該落實(shí)到相關(guān)的資產(chǎn)中 答
老師,我想問下息稅前利潤(rùn),稅前利潤(rùn),凈利潤(rùn),利潤(rùn)總額 問
您好,是算別的,還是說算著幾個(gè)金額呢 答
老師請(qǐng)問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答

公司主要做專利申請(qǐng),需要支付給國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利年費(fèi),,收入有兩個(gè)方面,一個(gè)是銷售專利轉(zhuǎn)賣專利,二個(gè)是政府補(bǔ)貼,我想問的是公司成本是什么?可以是什么?像這樣經(jīng)營(yíng)模式的公司,在稅收上有沒有什么優(yōu)惠?企業(yè)所得稅增值稅
答: 你好,成本只要是平時(shí)的房租水電物業(yè),還有員工的工資了呢,涉及到了研發(fā)專利,應(yīng)該設(shè)置研發(fā)費(fèi)用科目的呢,有專利如果有著作權(quán)證書增值稅可以申請(qǐng)即征即退的,所得稅匯算的時(shí)候有研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除
麻煩問下,計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí) 借: 所得稅費(fèi)用,這個(gè)科目會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),但是企業(yè)每月交的 增值稅 不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn), 就是已交的企業(yè)所得稅會(huì)影響本年利潤(rùn),已交的增值稅金額多少,不會(huì)影響本年利潤(rùn)唄?
答: 你好 ;? 是的。 你計(jì)提了損益科目月末都要轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)去的;增值稅? ? 不會(huì)影響本年利潤(rùn)的??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收入-成本-費(fèi)用-稅=利潤(rùn) 利潤(rùn)*25%=企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅費(fèi)用不是損益類科目嗎?哪么收入-成本-費(fèi)用-稅 =利潤(rùn) 這稅可包括企業(yè)所得稅費(fèi)用呢?
答: 這個(gè)是不包含企業(yè)所得稅的。
增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))+附加費(fèi)(增值稅*5%)+企業(yè)所得稅2.5%(收入-成本=利潤(rùn)),請(qǐng)問一下這成本如何算?
推薦我?guī)妆緯?專門講企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,消費(fèi)稅,增值稅,財(cái)產(chǎn)稅行為稅資源稅的
是這樣的,去年一年的增值稅計(jì)入稅金及附加科目,帶來多列支成本費(fèi)用少計(jì)應(yīng)納稅所得額。今年補(bǔ)繳了企業(yè)所得企業(yè)所得稅。是怎樣做賬呀


大大咧咧153 追問
2020-07-11 13:58
王晶老師 解答
2020-07-11 14:01
大大咧咧153 追問
2020-07-11 14:29
大大咧咧153 追問
2020-07-11 14:29
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2020-07-11 14:30
大大咧咧153 追問
2020-07-11 14:34
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2020-07-11 14:35