国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2016-07-01 17:22

我們單位沒有發(fā)票 是先做到 ”其他應收款“,然后每期攤銷  借”待攤費用“貸”其他應收款 ” 借”管理費用-房租“  貸“待攤費用”

羅老師 解答

2016-07-01 17:11

不管有發(fā)票還沒有發(fā)票,記賬都一樣,差別就是有無原始憑證。

羅老師 解答

2016-07-01 17:25

其實沒有收到發(fā)票的,也是屬于負債(其他應付款),不可能屬于資產(chǎn)類(其他應收款)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好‘ 借:預付賬款30744 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:預付賬款
2020-06-17 17:30:21
不管有發(fā)票還沒有發(fā)票,記賬都一樣,差別就是有無原始憑證。
2016-07-01 17:11:40
這個也是需要攤銷的
2020-01-07 10:51:28
你好 先支付房租 :借預付賬款貸銀行存款 收到發(fā)票 每月分攤 :借管理費用-租賃費貸預付賬款
2019-11-07 11:03:40
你好!可以的 借:管理費用或銷售費用—房租 每個部門一般是做科目的部門輔助核算
2018-09-17 10:06:00
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...