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送心意

黃老師

職稱會(huì)計(jì)師

2016-07-01 16:27

那如果后面公司一直不開票呢,本期沒有要繳納的增值稅的話,那個(gè)減免稅本期就不用填寫了嗎?等到下期再填寫嗎?如果后面一直沒有要繳納的增值稅,怎么處理呢?

黃老師 解答

2016-07-01 16:22

你好,是的,繳納的金額大于減免的金額就可以了

黃老師 解答

2016-07-01 16:29

那就入成本,不抵扣進(jìn)項(xiàng)

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相關(guān)問題討論
您好,增值稅開票是在金稅盤里面開具的,申報(bào)繳納是在國(guó)稅局網(wǎng)站上
2019-03-13 16:47:00
你好,是的,繳納的金額大于減免的金額就可以了
2016-07-01 16:22:33
你好!這個(gè)不需要繳納增值稅的。只需要就盤盈的部分繳納企業(yè)所得稅。
2017-06-24 12:36:38
,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-07-14 10:02:51
差額很多嗎?需要按金稅盤填寫,你們是有無票收入嗎還是啥?
2019-01-14 09:11:30
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