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送心意

石老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-07-10 17:17

你好,這個數(shù)據(jù)還未錄完,你期初只錄入了銀行存款,資產(chǎn)負債表是不平的

一樂歡 追問

2020-07-10 17:18

因之前財務(wù)留下數(shù)據(jù)不確定,我這邊重現(xiàn)建賬了,所以期初是應(yīng)該如何填入好呢

石老師 解答

2020-07-10 17:24

按你能確定的信息,把報表做平

一樂歡 追問

2020-07-10 17:27

就是不平,難道把留下不確定的原有的數(shù)據(jù)都錄入一遍期初數(shù)嗎?

石老師 解答

2020-07-10 17:30

需要核實期初數(shù)相關(guān)信息,報表不平肯定也是無法錄入系統(tǒng)的

一樂歡 追問

2020-07-10 17:32

那核對期初數(shù),短時間無法確認呢,要出6月報表了

一樂歡 追問

2020-07-10 17:32

這種情況我應(yīng)該怎么做好嗯

石老師 解答

2020-07-10 17:49

期初數(shù)還是要做平才可以,如果有無法確認的,先掛到往來款里,后面慢慢核實調(diào)賬

一樂歡 追問

2020-07-10 18:05

很多科目呢

一樂歡 追問

2020-07-10 18:05

也是這樣掛賬呢

石老師 解答

2020-07-10 18:12

具體你要分析一下看怎么處理影響最小,方便后期調(diào)整

一樂歡 追問

2020-07-10 18:13

我應(yīng)該如何闡述給老師呢

石老師 解答

2020-07-10 18:55

以前的報表具體存在什么問題呢?

一樂歡 追問

2020-07-10 19:13

銀行存款借方負數(shù)

一樂歡 追問

2020-07-10 19:13

應(yīng)收賬款余額

石老師 解答

2020-07-10 19:23

銀行存款與公司賬戶對賬單金額調(diào)成一致,差額不清楚的可以先掛往來,后面查清原因了調(diào)整

石老師 解答

2020-07-10 19:23

應(yīng)收賬款是什么問題?

一樂歡 追問

2020-07-10 19:28

應(yīng)收賬款都是按銀行流水做的,回款沒有對應(yīng),有什么單做什么賬。

石老師 解答

2020-07-10 19:30

對應(yīng)的營業(yè)收入有做嗎?

一樂歡 追問

2020-07-10 19:31

有營業(yè)收入,根據(jù)開具銷項發(fā)票記賬的

一樂歡 追問

2020-07-10 19:32

收入少。費用高,成本高,凈利潤當(dāng)月虧損幾十萬

石老師 解答

2020-07-10 19:36

那應(yīng)收賬款只能后期與銷售對賬進行清理,需要補入的補入

一樂歡 追問

2020-07-10 19:46

好吧,沒有其它辦法嗎?

石老師 解答

2020-07-10 19:47

沒有辦法的,這個只能后期核對了

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你好,這個數(shù)據(jù)還未錄完,你期初只錄入了銀行存款,資產(chǎn)負債表是不平的
2020-07-10 17:17:53
財務(wù)報表上資產(chǎn)負債表中顯示的貨幣資金包括銀行存款的余額,因為此數(shù)包括庫存現(xiàn)金及銀行存款的余額,沒有專門反映銀行存款余額的數(shù)據(jù)
2019-03-13 14:43:16
你好同學(xué) 是的同學(xué)這句話是對的同學(xué),
2020-04-20 13:59:39
導(dǎo)出的不顯示銀行存款的。
2017-03-06 16:57:28
您好 請問知道銀行存款余額是收回的款項還是法人匯入的么
2020-07-07 12:03:50
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