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送心意

黎老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-10 16:11

你好,銀行二級(jí)科目明細(xì)賬上錄入期初數(shù),實(shí)收資本有認(rèn)繳多少就期初計(jì)入多少,沒(méi)有認(rèn)繳就不需要計(jì)入期初余額。

櫻雨 追問(wèn)

2020-07-10 16:21

直接錄,不需要試算平衡吧!

黎老師 解答

2020-07-10 16:30

你好,你錄完后需要試算平衡。

櫻雨 追問(wèn)

2020-07-10 16:35

可是我現(xiàn)在就是不平衡,我就錄了一個(gè)銀行余額和實(shí)收資本

黎老師 解答

2020-07-10 17:05

你好,銀行的錢(qián)是股東認(rèn)繳實(shí)收資本的,應(yīng)該是平的。如果不是,銀行的款是哪個(gè)人給,就掛在其他應(yīng)付款。實(shí)收資本要認(rèn)繳才可以錄入。以貨幣認(rèn)繳就計(jì)入銀存,以實(shí)物認(rèn)繳,就掛在固定資產(chǎn)或者無(wú)形資產(chǎn)科目里。

櫻雨 追問(wèn)

2020-07-10 17:08

謝謝老師

黎老師 解答

2020-07-10 17:09

你好,感謝你的支持,請(qǐng)你及時(shí)給我一個(gè)五星好評(píng),謝謝。

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你好,銀行二級(jí)科目明細(xì)賬上錄入期初數(shù),實(shí)收資本有認(rèn)繳多少就期初計(jì)入多少,沒(méi)有認(rèn)繳就不需要計(jì)入期初余額。
2020-07-10 16:11:09
您好,是可以的,一般是做資本公積處理。 按理來(lái)說(shuō),是應(yīng)該一致的。
2020-11-23 22:40:32
您好 超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本的資金,計(jì)入資本公積科目
2019-12-31 10:16:42
您好,您具體是什么情況,您是減資嗎
2019-10-17 21:03:23
如果全部到資會(huì)和實(shí)收資本一致
2018-01-25 12:47:03
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