你好老師,這個(gè)月我們公司想封存科目:預(yù)收賬款-預(yù)收用氣押金,達(dá)到這個(gè)科目不再有余額,這就需要將這個(gè)科目下的余額轉(zhuǎn)出來(lái),而這個(gè)科目目前牽扯的兩筆賬,一筆是14年收的預(yù)收氣款押金,一筆是15年收到的預(yù)收氣款押金,這個(gè)月在調(diào)整的時(shí)候還牽扯以前年度損益調(diào)整啥的嗎?之前做的賬是借:銀行存款貸:預(yù)收賬款-預(yù)收用氣押金,具體應(yīng)該怎么調(diào)整,調(diào)整到什么科目?分錄怎么做比較好?麻煩老師給做個(gè)分錄參考一下,非常感謝!
*四葉草*
于2016-07-01 13:21 發(fā)布 ??893次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-07-01 13:23
老師不牽扯以前年度損益調(diào)整啥的是吧?我們用的用友,貸預(yù)收賬款——預(yù)收用氣押金 (負(fù)數(shù))貸:其他應(yīng)付款(正數(shù))也可以是吧,非常感謝
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你好,本來(lái)正確 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款 6000,而企業(yè)只計(jì)入600
所以需要補(bǔ)做 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款 5400
由于跨年了,就需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目
所以調(diào)整分錄是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款 5400
與金額大小沒(méi)有關(guān)系,跨年涉及損益科目錯(cuò)誤,就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整的
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要查出是那一筆,才能調(diào)帳,查不出怎么調(diào)
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