老師,請(qǐng)問一下我本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,有留底稅額,這個(gè)留底稅額需不需要做會(huì)計(jì)分錄?
李宛曼
于2020-07-10 14:50 發(fā)布 ??1685次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-10 14:50
留底稅額,不需要做會(huì)計(jì)分錄
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您好!借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-10-09 16:23:12

你好,根據(jù)購(gòu)貨專用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 根據(jù)銷售發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 ,上期留底稅額不需要做會(huì)計(jì)分錄,繳納稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金
2020-05-25 16:57:42

留底稅額,不需要做會(huì)計(jì)分錄
2020-07-10 14:50:56

您好
進(jìn)項(xiàng)+上期留底大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額繼續(xù)留 不需要做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-07-09 10:37:44

你好 購(gòu)進(jìn):借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-07-09 10:28:55
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李宛曼 追問
2020-07-10 14:51
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2020-07-10 14:52