老師,上期留底稅額10000,本期銷項稅額6000,本期進(jìn)項稅額5000,應(yīng)如何寫會計分錄?
甜蜜的絲襪
于2019-07-09 10:36 發(fā)布 ??690次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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您好!借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-10-09 16:23:12

你好,根據(jù)購貨專用發(fā)票,會計分錄 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 根據(jù)銷售發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅 ,上期留底稅額不需要做會計分錄,繳納稅額 借:應(yīng)交稅費-已交稅金
2020-05-25 16:57:42

留底稅額,不需要做會計分錄
2020-07-10 14:50:56

您好
進(jìn)項+上期留底大于銷項 進(jìn)項稅額繼續(xù)留 不需要做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-07-09 10:37:44

你好 購進(jìn):借庫存商品 進(jìn)項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-07-09 10:28:55
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