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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2016-07-01 11:58

老師只是目前不想退押金,如果計(jì)入營業(yè)外收入以后退押金該怎么操作?非常感謝

鄒老師 解答

2016-07-01 11:57

轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2016-07-01 13:27

如果以后還會(huì)退,你就只能是掛在其他應(yīng)付款核算

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這是會(huì)計(jì)科目重分類問題,對于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
你好,計(jì)入管理費(fèi)用其他,寫一個(gè)零頭調(diào)整就可以
2019-05-29 13:42:45
轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入
2016-07-01 11:57:08
不可能,同學(xué)。 你要平賬,分錄是一借一貸,你必須還有一個(gè)科目要出現(xiàn) 。
2019-09-01 16:19:29
你好,這個(gè)是你們的收入,沒有確認(rèn)收入吧。
2020-06-10 13:58:03
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