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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-09-01 16:19

不可能,同學(xué)。
你要平賬,分錄是一借一貸,你必須還有一個科目要出現(xiàn) 。

°慕笙° 追問

2019-09-01 16:53

老師您好,您建議我用什么科目呢?現(xiàn)在庫存現(xiàn)金的數(shù)和出納是一樣的,

陳詩晗老師 解答

2019-09-01 17:25

你這個預(yù)收賬款你是什么原因要平賬

°慕笙° 追問

2019-09-01 18:46

老師您好,期末要結(jié)賬,但預(yù)收賬款是借方,八月不平,九月沒辦法扣款,客戶是每個月往公司微信里預(yù)存5000,公司再贈送客戶500元的貨,這樣的情況怎么做呢?

°慕笙° 追問

2019-09-01 18:46

老師您好,期末要結(jié)賬,但預(yù)收賬款是借方,八月不平,九月沒辦法扣款,客戶是每個月往公司微信里預(yù)存5000,公司再贈送客戶500元的貨,這樣的情況怎么做呢?

陳詩晗老師 解答

2019-09-01 18:49

相當(dāng) 于存的款項,是作為客戶送貨的款項
那你應(yīng)該是
借:預(yù)收賬款
貸:營業(yè)收入
這屬于你銷售貨品的收入

°慕笙° 追問

2019-09-01 19:06

老師您好,那這家客戶的應(yīng)收賬款已經(jīng)做了,應(yīng)收賬款怎么消呢?

陳詩晗老師 解答

2019-09-01 19:58

什么應(yīng)收賬款已經(jīng)做了?

°慕笙° 追問

2019-09-02 07:55

您好,借:應(yīng)收賬款5609.01,貸:主營業(yè)務(wù)收入5609.01,已經(jīng)做了,現(xiàn)在出現(xiàn)了借:預(yù)收賬款-充值卡5609.01,貸:應(yīng)收賬款5609.01,怎么能把借方預(yù)收賬款-充值卡5609.01,做成貸:預(yù)收賬款19.65呢?

陳詩晗老師 解答

2019-09-02 08:52

你是之前做分錄的時候科目用錯了,預(yù)收你用成了應(yīng)收,導(dǎo)致的。
那么,你現(xiàn)在直接調(diào)整就是了
借:預(yù)收賬款
貸:應(yīng)收賬款
原始憑證附調(diào)賬說明

°慕笙° 追問

2019-09-02 09:36

不是用錯了老師,公司八月一號之前沒有賬的,充值卡(這個卡是客戶發(fā)到客服微信里預(yù)存的錢,不是銀行卡)這個事情八月末才知道,但是八月一號到三十一號這個客戶發(fā)生了5609.01,想把這個客戶的應(yīng)收賬款5609.01沖平 ,  這個客戶 八月末預(yù)存的錢還有有余額19.65   ,怎么入賬呢?

陳詩晗老師 解答

2019-09-02 09:51

那你直接現(xiàn)在** 收到錢的時候,平你的應(yīng)收賬款啊,
就是之前掛的應(yīng)收,現(xiàn)在你收到錢直接是平應(yīng)收啊

°慕笙° 追問

2019-09-02 09:55

這個月這個客戶沒有收回款項,但是上個月他預(yù)存了一些錢沒有入賬,這個月的應(yīng)收款不知道怎么平,還有就是預(yù)存款還有19.65的余額可以下個月使用,

陳詩晗老師 解答

2019-09-02 09:59

預(yù)存款任何時候都可以用,只要有。
你這個是沒有及時入賬。你直接現(xiàn)在補(bǔ)入賬,沖你的應(yīng)收賬款就是了

°慕笙° 追問

2019-09-02 10:06

老師,怎么補(bǔ)入賬呢?可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎?謝謝~

陳詩晗老師 解答

2019-09-02 10:14

你之前**收到錢,你沒有入賬,是不
那你現(xiàn)在是
借:其他貨幣資金-** 
貸:應(yīng)收賬款

°慕笙° 追問

2019-09-02 10:29

謝謝老師,還有一個問題,主營業(yè)務(wù)成本怎么計算呢,(庫存商品:305506.37  主營業(yè)務(wù)收入:359359.58)謝謝~

陳詩晗老師 解答

2019-09-02 11:04

就是你出售商品的購進(jìn)成本就是主營業(yè)務(wù)成本。

°慕笙° 追問

2019-09-02 12:30

哦哦,就是采購入庫的庫存商品的價錢是嗎?老師       借:庫存商品305506.37貸:應(yīng)付賬款305506.37,借:應(yīng)收賬款359359.58貸:主營業(yè)務(wù)收入359359.58,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本305506.37貸:庫存商品3506.37是這樣做嗎?               那購入的這些貨不是所有貨都賣出去的,還有剩余庫存,應(yīng)該怎么做呢?

陳詩晗老師 解答

2019-09-02 12:31

是的。分錄處理是對的。
你只是結(jié)轉(zhuǎn)你銷售部分到主營業(yè)務(wù)成本,沒有銷售還是在庫存商品

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這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。 其他問題類似
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轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入
2016-07-01 11:57:08
不可能,同學(xué)。 你要平賬,分錄是一借一貸,你必須還有一個科目要出現(xiàn) 。
2019-09-01 16:19:29
你好,這個是你們的收入,沒有確認(rèn)收入吧。
2020-06-10 13:58:03
你好,計入管理費(fèi)用其他,寫一個零頭調(diào)整就可以
2019-05-29 13:42:45
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