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購買方上個月申請了兩張紅字發(fā)票,申報增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出是填在紅字發(fā)票信息注明的進項稅額嗎?是填正數(shù)嗎?
我這邊5月份開票軟件有開具一份紅字,申報時候做了進項轉(zhuǎn)出,6月份把5月份申報的紅字發(fā)票撤銷,重新開了一份紅字,那么6月申報時候撤銷的那個稅額申報在哪里體現(xiàn)
如果收到了紅字專票,在填申報表時是直接在申報抵扣的進項中抵減,還是要填到進項稅額轉(zhuǎn)出紅字專用發(fā)票通知單注明的進項中填例,而申報抵扣的進項稅額中不包含紅字票的數(shù)額?

