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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-09 16:25

您好
每月做完帳就做結(jié)轉(zhuǎn)損益之后就行了,到年末12月份的賬務(wù)處理,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),是的

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本年利潤(rùn)年末借方余額 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候在貸方
2019-08-02 10:39:39
您好!你可以這樣理解。但是需要說明的是,他只是未分配的部分。凈利潤(rùn)比如有100萬,但是分配了20萬,那么未分配部分就是80萬。
2018-10-11 07:35:37
你好,把本年利潤(rùn)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目,借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),本年利潤(rùn)無余額,未分配利潤(rùn)有余額
2017-04-17 12:51:52
你好 如果盈利 借;本年利潤(rùn) 貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 如果虧損 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;本年利潤(rùn)
2019-01-13 14:26:39
你好,應(yīng)當(dāng)是 借:應(yīng)付股利 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2017-02-06 15:17:46
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