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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-01-09 13:51

你好 還需要計提盈余公積

春暖花開 追問

2019-01-09 14:04

老師,可以不計提,等分配的時候再計提嗎?公司10月成立,合同一年期,因為預(yù)收款開票了,總的算就是不掙錢,明年就是虧損的,到明年如果虧損10,未分配利潤就0了

答疑蘇老師 解答

2019-01-09 14:05

你好 一般要求計提

春暖花開 追問

2019-01-09 14:12

老師,計提按10%計提嗎?除了這個還需要做其他的賬務(wù)處理嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-01-09 14:14

你好 是的 按百分之10計提 再不用做別的了

春暖花開 追問

2019-01-09 14:16

老師,意思是這個提了,以后虧損了也不能拿今年的利潤彌補(bǔ)嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-01-09 14:20

你好 是的 是用以后年度的利潤來彌補(bǔ)

春暖花開 追問

2019-01-09 14:25

老師,提取盈余公積的分錄這么做,謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-01-09 14:26

你好 借利潤分配 貸盈余公積

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相關(guān)問題討論
本年利潤年末借方余額 結(jié)轉(zhuǎn)的時候在貸方
2019-08-02 10:39:39
您好!你可以這樣理解。但是需要說明的是,他只是未分配的部分。凈利潤比如有100萬,但是分配了20萬,那么未分配部分就是80萬。
2018-10-11 07:35:37
你好,把本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目,借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤,本年利潤無余額,未分配利潤有余額
2017-04-17 12:51:52
你好,本年利潤年末 借:利潤分配—未分配利潤 1548574.92 貸:本年利潤 1548574.92
2019-03-04 10:30:23
你好!我們是兼職答題老師可能不到你們的課件,可以找學(xué)習(xí)群的技術(shù)要一下講義核對一下
2016-08-06 13:14:38
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