
你好,老師!我做賬的時(shí)候不小心把今年一月份的通行費(fèi)發(fā)票入了去年12月份的賬了,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,需要更正匯繳報(bào)表嗎?
答: 你好!是的,需要更改匯算清繳金額
老師您好,做賬時(shí),是專票發(fā)票,我做賬時(shí)按普通發(fā)票做賬了如何調(diào)整分錄?
答: 借:增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:成本費(fèi)用,庫存商品等 負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
接受虛開普通發(fā)票,稅務(wù)機(jī)關(guān)讓做納稅調(diào)整,我當(dāng)時(shí)是做的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,調(diào)完申報(bào)表后,讓我還做賬務(wù)調(diào)整,這個(gè)賬務(wù)調(diào)整有必要做嗎?稅務(wù)機(jī)關(guān)讓我做以前年度損益調(diào)整,如果做的話我是調(diào)出稅金還是調(diào)出發(fā)票總金額(價(jià)稅合計(jì))
答: 您好,根據(jù)您的描述,您可以不做賬務(wù)調(diào)整,按無票支出處理。因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)是限額扣除,所以需要將已抵扣的部分需要轉(zhuǎn)出。

