
暫估商品入庫時(shí):借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時(shí):借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實(shí)際收到發(fā)票:借:庫存商品 應(yīng)應(yīng)稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
把貨退給供應(yīng)商,然后開把已經(jīng)勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開紅字發(fā)票給供應(yīng)商,但是因?yàn)橹皶?jì)錯(cuò)誤處理,賬上庫存相對應(yīng)貨的數(shù)量沒那么多,請問應(yīng)該如何做賬?貨是庫存商品,供應(yīng)商對應(yīng)科目是預(yù)付賬款
答: 借庫存商品 負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款,負(fù)數(shù),是之前做不對嗎,那之前沖掉,科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉,重新做,再重新做紅字表示退貨
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購貨方紅字發(fā)票賬務(wù)處理怎么做?借:xxxx(紅字)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字)借:庫存商品(紅字)應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款(紅字)
答: 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄不對: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


無心的玫瑰 追問
2020-07-09 10:56
maize老師 解答
2020-07-09 11:06
maize老師 解答
2020-07-09 11:07