老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

老師,明細賬的本月合計數(shù)跟總賬的本月合計數(shù)應(yīng)該是一致的對吧?
答: 是的是一樣的這個,
用除9法差數(shù)找錯帳將相鄰數(shù)字寫反的情況,差數(shù)除以9,得出的商,依次加上11,直到找到錯誤的數(shù)為止,比如總賬合計總額為365,明細賬總額為401,相差36,36除以9,商是4,4+11=15, 那么這個15是正確的還是51是正確的?
答: 您好,這個都不是正確的,因為您相鄰的兩個數(shù)字,不可能一個寫成65,一個寫成01的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
明細賬的每個月余額是都是有承上月合計數(shù) 總賬根據(jù)明細賬登 ,那本年合計數(shù)就只是登最后一個越余額就可以了嗎
答: 你好,明細賬的余額就是根據(jù)上一個月的期末余額+本期增加-本期減少得來 的 合計是登記本年借方,貸方的發(fā)生金額,而不是余額

