
我公司是建筑企業(yè),總部在江西,分公司在海南,現(xiàn)在有客戶(hù)將款打入總公司在海南開(kāi)立的一個(gè)一般賬戶(hù)中,賬戶(hù)抬頭都是總部的,然后通過(guò)我司賬戶(hù)再轉(zhuǎn)給別的公司,發(fā)票我們海南分公司只留了復(fù)印件,他們是掛靠我們公司的,我現(xiàn)在在海南分公司做會(huì)計(jì),需要做什么帳嗎,要郵寄資料啥的給總部嗎
答: 付款 與開(kāi)票要一致 是哪個(gè)公司的哪個(gè)公司做賬
老師,我們是建筑公司,總部用項(xiàng)目部發(fā)票復(fù)印件入賬,請(qǐng)問(wèn)老師,怎么避免復(fù)印件重復(fù)報(bào)銷(xiāo)的問(wèn)題
答: 都是做的外帳嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司的廠(chǎng)房建設(shè)承包給A建筑公司的,有筆材料款是我公司直接付的,材料方發(fā)票直接開(kāi)給A建筑公司,我這邊寫(xiě)了個(gè)代付協(xié)議。那我這邊出的這筆材料款怎樣做分錄呢!要不要留一份發(fā)票復(fù)印件存檔
答: 您好,沖減你們的應(yīng)付賬款就可以。

