老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對方給打 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當 問
您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發(fā)票來做分錄,沒有抵扣的話,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 問
你好,小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預繳的分錄應該怎么做?是由員工自己支付的, 問
貸方掛其他應付款-某人就行 答
老師,您好。我們有一個外包項目,A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務,按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證,分割單不適用此場景,為保稅務、財務合規(guī),應要求 H 公司開 “經(jīng)紀代理服務 - 社保代繳” 等發(fā)票 答

作為業(yè)務招待費的扣除基數(shù)的營業(yè)收入,常見的有哪些?一般貨物服務銷售和視同銷售都是包括進去的么?
答: 您好,業(yè)務招待費的扣除基數(shù)的營業(yè)收入,包括主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入和視同銷售收入。一般貨物服務銷售和視同銷售都是包括進去。
利潤表-業(yè)務招待費 營業(yè)收入是0 餐費能到業(yè)務招待里嗎
答: 你好,如果是因為業(yè)務招待發(fā)生的餐費,那餐費是可以計入業(yè)務招待費核算的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師如果按照收入的千分之五計算的業(yè)務招待費是13000,實際發(fā)生的業(yè)務招待費是14876,這個按照哪個金額調增
答: 你好這個按這個14876- 8925.6? 這個=去納稅調增,你發(fā)生額60%和收入千分之=五 ,8925.6?

