
我在一家奶粉批發(fā)商貿(mào)公司做內(nèi)賬 公司成立8一直未做賬 只是一些庫存現(xiàn)金和應收賬款.庫存商品流水賬 現(xiàn)在我要用軟件做賬 以前的應該怎么辦?
答: 你好,先確定一個建賬時點,比如8.1號建賬,然后整理處理7.31號各會計科目的余額及發(fā)生額,發(fā)生額太難整理的話可以只整理出來余額,然后作為期初數(shù)建賬,
我今天剛?cè)ヒ患疑藤Q(mào)公司去上班,因為要重新建賬,庫存商品和應收賬款這塊要盤點和核對往來賬,那收入和費用呢?收入和費用期初是0嗎?如果是0的話,10月1號-10月11號的收入和費用怎么辦
答: 你i好 !你如果要做準確就要補做之前的賬了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
先收錢:借庫存現(xiàn)金 貸預收賬款。再發(fā)貨:借預收賬款 貸主營業(yè)務收入先發(fā)貨:借應收帳款 貸主營業(yè)務收入。 再收款:借庫存現(xiàn)金 貸應收帳款先付款:借預付賬款 貸庫存現(xiàn)金。 再收到貨:借庫存商品 貸預付賬款先收到貨:借庫存商品 貸應付帳款。 再付款:借應付帳款貸現(xiàn)金
答: 您好,一般情況下,可以這樣處理的。


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2020-07-08 22:46
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