
上月:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 413281.66(借方余額)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額)本月申報納稅繳納:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅5339.53怎么調(diào)賬?
答: 你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
期末增值稅三級科目清零時,如果應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 借方余額5000元,應(yīng)交稅費(fèi)稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方余額24500元,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸方余額20000元,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額 500元。請問清零的紅字分錄要如何做?
答: 同學(xué)您好,進(jìn)項稅額的余額和銷項稅額的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,就不用做了,就掛借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在貸方,就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司的這些余額表代表什么意思,我接下來要怎么操作這個科目呢。年末結(jié)束這些科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方余額:27444.63應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方余額:43697.13應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額:455154.91應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方余額:1380應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方余額:527676.67應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額:1050
答: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1050元屬于需要交的稅;另外應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方余額27444.63元也是需要交的增值稅,肯定是前期申報增值稅申報少了


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