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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-08 17:46

你好   嗯是的    借:以前年度 貸:銀行存款 借:未分配利潤 貸:以前年度損益  跨年損益了

葉葉葉lll 追問

2020-07-08 17:50

然后發(fā)票現(xiàn)在還沒收到 是不是等收到直接附在后邊 另外這個進(jìn)以前損益了是不是相當(dāng)于這部分沒達(dá)到費用抵稅的作用啊?   這個在等發(fā)票到了可以在今年季報或明年匯算調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2020-07-08 17:55

你好 嗯是的 到時直接附即可 。 你們到時可以申請抵減  在21年報報匯算的

葉葉葉lll 追問

2020-07-08 17:59

1.今年收到發(fā)票去更正報表更正下這個金額是不是也可以?  2.還有4月還支付了今年1-2月的,當(dāng)月也沒有預(yù)提,現(xiàn)在是直接計管理費  還是像平常先計預(yù)付 再攤銷到管理費呢

meizi老師 解答

2020-07-08 18:04

你好  1.  是的  也可以的 2.  直接做管理費用即可 補(bǔ)做

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你好,你上年的分錄是?
2017-06-07 15:22:20
你好! 對的。可以這么做的
2018-12-05 20:24:17
你好這個不能直接對現(xiàn)金和銀行,這個是需要調(diào)對應(yīng)年初數(shù),
2021-06-10 10:03:50
你的意思是我做成應(yīng)付賬款???確實是以前已經(jīng)付過款了的我給忘記了
2022-04-13 06:31:59
要不要計提呢,所得稅
2021-06-12 11:32:59
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