
暫估商品入庫(kù)時(shí):借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時(shí):借:庫(kù)存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實(shí)際收到發(fā)票:借:庫(kù)存商品 應(yīng)應(yīng)稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對(duì)嗎?
答: 您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
你好,我們公司老會(huì)計(jì)總是讓我們做賬都用應(yīng)收應(yīng)付款來(lái)做(比如,今天我看銀行流水,明明我們收到商戶的購(gòu)貨亂100萬(wàn),然后讓做賬,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 來(lái)做,然后我們?nèi)ベ?gòu)酒50萬(wàn) 就 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 )我就想,這樣做,那么進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么提現(xiàn),庫(kù)存商品怎么提現(xiàn),我問(wèn)他,他說(shuō)這樣好對(duì)賬!我就就搞不清楚了,謝謝老師,
答: 專票可以抵扣的就要單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)的,想對(duì)賬可以單獨(dú)做流水賬的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、5月銀行付款:借庫(kù)存商品-暫估。 貸銀行存款6月收到發(fā)票:借庫(kù)存商品-面膜。 貸:庫(kù)存商品-暫估2、5月收到發(fā)票借:庫(kù)存商品-面膜。 貸:應(yīng)付賬款6月付款借:應(yīng)付賬款。 貸現(xiàn)金對(duì)嗎?
答: 是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請(qǐng)?jiān)隍?yàn)票時(shí)加入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目


哈哈大笑 追問(wèn)
2020-07-08 16:07
樸老師 解答
2020-07-08 16:18