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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-07-08 13:27

您好,分錄為
借:管理費用--辦公費  280
     貸:銀行存款等  280
申報的話,由于當前不準備抵減增值稅,可以先不填寫申報表的?;蛘咛顚懙脑?,在附表四和減免稅申報表的本期實際抵減項目填寫0.

xrp 追問

2020-07-08 13:31

謝謝,進項稅加計遞減本月實際也是不填寫是嗎

張艷老師 解答

2020-07-08 13:34

不是的,這個需要填寫上的。

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相關問題討論
您好,分錄為 借:管理費用--辦公費 280 貸:銀行存款等 280 申報的話,由于當前不準備抵減增值稅,可以先不填寫申報表的。或者填寫的話,在附表四和減免稅申報表的本期實際抵減項目填寫0.
2020-07-08 13:27:16
借管理費用貸現(xiàn)金 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-04-04 11:37:33
分錄修改一下借管理費用貸應交稅費,應交增值稅減免稅款。
2021-08-12 09:24:06
您好 借應交稅費-減免稅額 貸管理費用 負數(shù) 如果您的問題已解決請點五星好評!謝謝!
2018-10-11 15:29:14
你好!這個要么都抵扣,要么不抵扣。都抵扣,抵扣不完可以留底
2019-07-23 10:40:19
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