
購買貨物,票未開錢未給,貨已給,本月做暫估,做賬:借庫存商品,貸應(yīng)付賬款
答: 你好,是的
2019年12月做賬:借:庫存商品 490000 貸:應(yīng)付賬款 490000金額多做了441000元,實(shí)際金額是49000,現(xiàn)在2020.7月怎么調(diào)賬
答: 借應(yīng)付貸庫存商品441000 成本結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估商品入庫時(shí):借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時(shí):借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實(shí)際收到發(fā)票:借:庫存商品 應(yīng)應(yīng)稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對(duì)嗎?
答: 您好!對(duì)的。分錄就是這樣。


孫瑾 追問
2020-07-08 15:38
郭老師 解答
2020-07-08 16:24