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送心意

慧老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-07-08 10:26

你好,你得車位有產(chǎn)權(quán)嗎

簡單的大俠 追問

2020-07-08 10:35

車位是有產(chǎn)權(quán)證的

慧老師 解答

2020-07-08 10:48

你好, 有產(chǎn)權(quán)整的可以負(fù)數(shù)抵商業(yè)部分

簡單的大俠 追問

2020-07-08 10:58

稅務(wù)局說尾盤銷售,商業(yè)應(yīng)按月或按套清繳。車位在商業(yè)賣完之后銷售出現(xiàn)負(fù)增值,不能抵扣。請問老師有這方面的文件或是案例嗎

慧老師 解答

2020-07-08 11:03

尾盤應(yīng)該按照已經(jīng)清盤的單位成本計(jì)算,但土增稅政策不明確,很多稅務(wù)機(jī)關(guān)說了算,需要溝通

簡單的大俠 追問

2020-07-08 11:19

老師,那現(xiàn)在是不是不能抵扣了

慧老師 解答

2020-07-08 11:27

你好,可以跟稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通的,北京這邊是可以抵扣的

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相關(guān)問題討論
你好,你得車位有產(chǎn)權(quán)嗎
2020-07-08 10:26:12
你好,這個是可以抵扣的
2020-07-06 13:18:38
不能抵扣這個,需要分開核算繳納
2017-08-16 20:24:07
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是針對一個單位,不是項(xiàng)目
2020-05-26 19:57:38
出售未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的商品應(yīng)當(dāng)計(jì)算增值稅,一般情況下,增值稅的計(jì)算方法是:銷售額×增值稅稅率=應(yīng)納稅額,即銷售價(jià)格×17%=應(yīng)繳納的增值稅(增值稅稅率為17%)。 比如:一家家具公司出售未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的家具,該家具出售價(jià)格為1000元,則應(yīng)繳納增值稅為1000元×17%=170元。 拓展知識:通常企業(yè)在銷售商品時(shí),會將購買商品所支付的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅費(fèi),以減少繳納的稅款。因此,出售未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的商品,企業(yè)就無法利用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款,只能繳納增值稅。
2023-02-20 14:59:16
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