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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 09:43

沒有給也需要0申報(bào),是員工公司部分做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬  其他應(yīng)付款個(gè)人社保 貸銀行,個(gè)人社保,借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保

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沒有給也需要0申報(bào),是員工公司部分做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款個(gè)人社保 貸銀行,個(gè)人社保,借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保
2020-07-08 09:43:32
你好 這個(gè)實(shí)際就是補(bǔ)繳納員工在職期間沒繳納的部分 。 那你就走 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分 繳納:借 應(yīng)付職工薪酬-單位部分 營業(yè)外支出-個(gè)人部分社保貸銀行存款。 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 到時(shí)這個(gè)個(gè)人部分是無法稅前扣除 匯算記得調(diào)整處理的
2020-06-01 11:55:04
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 這些職工 名義上 是你們單位的 所以 做在主營業(yè)務(wù)成本里的 借:其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款
2020-07-14 14:25:03
可以,內(nèi)賬可以,你可以不計(jì)提,直接借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款個(gè)人社保,貸銀行
2020-11-24 19:11:45
你好!通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整就可以
2016-08-23 09:31:54
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