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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2020-07-08 09:37

您好,您現(xiàn)在是收到了專票,但是屬于不得抵扣的對嗎?如果是就先認(rèn)證,后做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就好。

墨幻 追問

2020-07-08 09:39

進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄怎么做?認(rèn)證后選項稅額直接跳轉(zhuǎn)申報系統(tǒng),不能抵扣的那部分怎么處理,表里有進(jìn)項轉(zhuǎn)出這一項嗎

微微老師 解答

2020-07-08 09:43

您好,借:進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出   貸:進(jìn)項稅
借:費用(您之前收到發(fā)票入的分錄)貸:進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。   申報表中有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的一列的

墨幻 追問

2020-07-08 17:53

老師您好,因加計遞減錯誤,補(bǔ)了之前月份的增值稅及附加稅怎么做賬,之前加計的放在了其他收益

微微老師 解答

2020-07-08 17:59

您好,那就沖掉以前的的其他收益就好

墨幻 追問

2020-07-08 18:02

那去年的呢,怎么做,涉及損益,損益無余額

微微老師 解答

2020-07-08 18:04

您好,那就通過以前年度損益科目進(jìn)行調(diào)整

墨幻 追問

2020-07-08 18:05

麻煩您幫我列下分錄

微微老師 解答

2020-07-08 18:06

借記“以前年度損益調(diào)整”科目;貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”等科目

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您好,您現(xiàn)在是收到了專票,但是屬于不得抵扣的對嗎?如果是就先認(rèn)證,后做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就好。
2020-07-08 09:37:52
您好,分錄,借:相關(guān)成本費用科目,貸;就交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2017-05-15 14:54:35
你好!認(rèn)證后轉(zhuǎn)出,不然產(chǎn)生滯留票
2018-07-06 11:02:41
您好 項目簡易征收,專票需要認(rèn)證再做轉(zhuǎn)出
2019-09-24 11:26:27
你好!建議認(rèn)證后轉(zhuǎn)出。
2020-06-03 15:19:07
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