
你好,上級(jí)工會(huì)開了收據(jù)金額5萬,我們轉(zhuǎn)帳3萬給上級(jí)工會(huì),還有兩萬未轉(zhuǎn)賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
答: 同學(xué)你好!借記成本、費(fèi)用、資產(chǎn)等科目5萬,貸記銀行存款3萬,貸記應(yīng)付賬款2萬。
老師好:請問下,公司員工受傷了,去醫(yī)院治療,醫(yī)院的門診的那種收據(jù)聯(lián)能入賬嗎? 能入賬的話,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好!收據(jù)不可以,應(yīng)該收正規(guī)的醫(yī)院繳費(fèi)發(fā)票,你們單位承擔(dān)的話就在福利費(fèi)科目下核算
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問這兩張收據(jù)是怎么做會(huì)計(jì)分錄的?上面那張是我們公司借別人的借,下面那張是我們公司自己墊的錢,
答: 你好!1、對(duì)方是金融機(jī)構(gòu)嗎?如果不是一般是在其他應(yīng)付款科目下核算。2、第二張借的誰的錢?是老板的嗎?也可以在其他應(yīng)付款科目下核算

