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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-07-07 23:54

你好,發(fā)生折讓會計分錄如下
借:主營業(yè)務收入  
    應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:應收賬款
這邊轉(zhuǎn)給供應商折讓具體是啥?折讓都是給客戶的折讓呀。

呆萌的籃球 追問

2020-07-08 00:23

就是客戶的尾款收不回來,從我的供應商那里折讓回來,使我不損失,怎么處理賬務,謝謝?

宇飛老師 解答

2020-07-08 00:26

那就是抵扣供應商貨款。借應付賬款-供應商  貸應收賬款-客戶

呆萌的籃球 追問

2020-07-08 00:30

不是同一家企業(yè),沒有協(xié)議,應收與應付可以相互對沖嗎?

宇飛老師 解答

2020-07-08 00:40

這是你跟供應商的協(xié)議,供應商愿意就可以了。

宇飛老師 解答

2020-07-08 00:41

對你而言供應商愿意你就沒損失了,不用考慮客戶。

宇飛老師 解答

2020-07-08 00:41

和供應商要有一個協(xié)議約定下。

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相關問題討論
你好,借;應收賬款——甲公司 貸;應收賬款——其他公司
2017-07-21 13:19:16
你好,發(fā)生折讓會計分錄如下 借:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應收賬款 這邊轉(zhuǎn)給供應商折讓具體是啥?折讓都是給客戶的折讓呀。
2020-07-07 23:54:07
您好同學 這個你收錢應該是直接記賬的同學,
2019-10-11 15:19:24
你看需要計算做好了給你
2022-03-10 02:15:50
您好,這個是可以的哈,可以
2022-04-10 23:34:23
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