
老師,我公司臨時(shí)拆借給別人公司的借款分錄怎么做?用其它應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款?
答: 您好,一般用其他應(yīng)收款反映
17年有4筆應(yīng)收款項(xiàng),金額共2萬(wàn),剛催收的時(shí)候還能找到對(duì)方,到18年,已找不到對(duì)方聯(lián)系不上了。請(qǐng)問(wèn)下,這4筆總金額2萬(wàn)的應(yīng)收賬款,賬務(wù)上我應(yīng)該怎么處理?具體的分錄是如何?
答: 你好,如果確實(shí)找不到對(duì)方了,就提壞賬準(zhǔn)備。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),現(xiàn)在公司把負(fù)數(shù)款項(xiàng)打給對(duì)方公司分錄怎么做
答: 借應(yīng)收賬款貸銀行存款

