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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-07-07 14:55

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計抵減   貸:其他收益

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問

2020-07-07 14:58

這部分要交所得稅嗎?

龍楓老師 解答

2020-07-07 14:59

你好,是不用繳納的呢啊

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問

2020-07-07 15:02

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時要:
借:
應(yīng)交稅費(fèi)_銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額減免
應(yīng)交-未交增值稅
是這樣嗎?

龍楓老師 解答

2020-07-07 15:03

對的,是如此的呢啊

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問

2020-07-07 15:09

其他收益不用交所得稅嗎?沒有接觸過這個科目

龍楓老師 解答

2020-07-07 15:14

你好,如果沒有可以用營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
您好,您可以參考服務(wù)行業(yè)的真賬實操。沒有一模一樣的。
2022-02-16 12:12:50
這部分要交所得稅嗎?
2020-07-07 14:58:53
就是家具商場里的那種,只負(fù)責(zé)銷售,制作時候廠家負(fù)責(zé)的!相當(dāng)于就是廠家的代理商那種!
2017-08-17 15:17:31
比如申報時候可加計320.26,但是只申報沒實際遞減時怎么做分錄?到下個月的時候有實際遞減稅額又是怎么做分錄呢?
2019-11-15 11:25:37
服務(wù)人員的嗎 你的員工你工資,借成本貸應(yīng)付職工薪酬
2019-07-12 14:48:00
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