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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2020-07-07 14:31

按照發(fā)放的金額一次入賬處理

樂三 追問

2020-07-07 14:35

那計提工資是按屬期計提,還是按實際發(fā)放月提?

吳少琴老師 解答

2020-07-07 14:36

計提工資是按屬期計提

樂三 追問

2020-07-07 14:37

但建筑項目地做不到上月工資本月核算好并發(fā)放

吳少琴老師 解答

2020-07-07 14:38

那你就次月補計提工資

樂三 追問

2020-07-07 16:09

而且發(fā)放當月不一定支付完,基本下個月還要再付

吳少琴老師 解答

2020-07-07 16:11

再付就掛在應付職工薪酬里面

樂三 追問

2020-07-07 16:12

建安計提還支付工資的會計分錄是怎么寫?

吳少琴老師 解答

2020-07-07 16:28

借工程施工-xx項目 -工資 貸應付職工薪酬-工資
借應付職工薪酬-工資 貸銀行存款 應交稅費-個人所得稅

樂三 追問

2020-07-07 16:31

我把工資寫的是人工費,可以嗎

吳少琴老師 解答

2020-07-07 16:33

我把工資寫的是人工費,可以嗎
要寫成工資

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相關問題討論
按照發(fā)放的金額一次入賬處理
2020-07-07 14:31:23
從職工當月工資中扣除罰款,應該借記應付職工薪酬,貸記其他應收款等科目. 從職工當月工資扣除其罰款業(yè)務的賬務處理,涉及三個業(yè)務,需按以下步驟予以入賬. 一、該罰款性質及賬務處理 罰款的來源需要明確以便于入賬,是由職工承擔的費用,還是考核罰款.在扣除之前應該予以入賬,分錄為: 借:其他應收款 貸:管理費用(員工造成的損失需由個人承擔) 貸:營業(yè)外收入(不涉及費用的紀律罰款)
2019-06-25 10:30:52
你好 涉及的差額 計入財務費用 匯兌損益
2019-09-11 08:51:14
你好,之前是借管理費用貸應付職工薪酬的嗎?
2022-01-14 18:22:29
外賬的話,可以做下發(fā)放工資分錄的。比如借管理費用貸應付職工薪酬 借應付工資薪酬貸庫存現(xiàn)金
2015-10-05 07:46:42
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